Neuanfang bei einem Unternehmen

Guten Morgen, Liebe Experten!

Stellt euch folgende Situation vor:
eine laufende Firma hat im Jahre 2006 ganz normal Buchführung gemacht. Und hat sich entschlossen, im Jahre 2007 „den Mandanten“ nicht weiter zu führen, sondern neu anlegen. Somit hat sie „Mandanten A - 2006“ und „Mandanten B - 2007“. Das Jahr 2006 wird in „A“ komplett abgeschlossen und 2007 fängt neu an.

Alles ist kein Problem bis auf die Rechnungen, die in 2006 erstellt wurden und im 2007 - bezahlt. Die erstellten ER / AR wurden in 2006 mittlerweile gebucht. Jetzt müssen sie in 2007 bezahlt werden, ohne Lüchen in OP zu bilden.

Bei den Erlösen kann man die Ausgangsrechnungen zusammen zählen und dann buchen wie folgt:
Debitor an Erlöse
Bank an Debitor
Dabei kann man ein Konto für Sammeldebitor anlegen und alles ist unkompliziert.

Was macht man bei den Aufwändungen? Die Rechnungen, die zu bezahlen sind, sind für verschiedene Kontenbereiche, wie z.B. Wareneingang, Dienstleistungen, Telefon usw. Andererseites ist das alles bereits in 2006 gebucht.
Darf man auch hier einen Sammelkreditor anlegen, die gesammte Verbindlichkeitssumme zu schreiben und die Zahlungen dementsprechend ausbuchen oder ist es nicht korrekt?
Und wie wäre es korrekt, wie sollen die Buchungssätze lauten?

Herzlichen Dank im Voraus
Anna

hi,

ein leidiges Problem, welches jeder Steuerberater hat, der einen Mandanten neu übernimmt.

Man muss Forderungen/Verbindlichkeiten korrekt vortragen, dazu nimmt man

a) den fertigen Abschluß 2006 nebst Kredi/Debi-Auflistung und bucht jeden einzelnen vor (Debi an Vortrag bzw. Vortrag an Kredi)
b) bei Bezahlung bucht man dann normal über Geldkonten die Kredi/Debi aus

wahlweise (gerade wenn Vorabschluß noch nicht erstellt wurde und vorherige Buchhaltung Chaos war)

a) bei jeder Bezahlung auf dem Geldkonto prüft man ob aktuelles Jahr (dann hat man ja den Debi/Kredi selbst bebucht) oder Vorjahr (dann bucht man Fallweise über Vortrag ein)
b) irgendwann, wenn dann der Vorabschluß fertig ist muss man die Differenzen suchen und fragen warum bspw. nicht alle Kredi/Debi aus 2006 in 2007 ausgeglichen wurden

In jedem Fall darf man nicht nochmals über Kosten/Erträge einbuchen, weil man sonst alles doppelt erfasst!

mfg vom

showbee