Hallo Experten,
ich habe folgendes Problem: Wir haben hier ein System, in dem 2 unterschiedliche SD-Auftragsarten verwendet werden. Beide beziehen sich auf einen als Vertriebsbeleg angelegten Kontrakt, d.h. die Kopiersteuerung sieht den Bezug auf diesen Kontrakt als Ursprungsbeleg bei beiden Auftragsarten vor.
Bei einer Auftragsart soll direkt ins Ergebnis abgerechnet werden, bei der anderen soll auf einen CO-Innenauftrag kontiert werden. Die Kontierung ins Ergebnis (CO-PA) haben wir aktiv, das funktioniert auch.
Nur bei der Kontierung auf den Innenauftrag tue ich mich noch ein bisschen schwer: Wir haben bisher eine Abrechnungsvorschrift hinterlegt (Stichworte: Bedarfsklasse, Abrechnungsprofil, Strategiefolge) und können hier auch einen Auftrag hinterlegen. Leider steht im Kontierungsblock dann immer noch die Kostenstelle, die über den Auftragsgrund gefunden wurde.
Wie steuere ich, dass bei einer bestimmten Auftragsart (oder von mir aus auch bei einem bestimmten Positionstypen) das Feld VBAP-AUFNR gefüllt wird und das Feld VBAP-KOST nicht? Jede Idee ist willkommen.
Danke und Grüße
Jens